公司新闻丨公司开展一季度财务资产交互检查工作



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4月25日,公司完成了2025年第一季度财务资产交互检查工作。旨在进一步加强财务资产管理,规范财务流程,防范经营风险,提升部门协作效率,确保各分公司资金管理、会计核算、税务管理等财务数据的真实性、完整性和合规性。

本次检查采取“自查+抽查”相结合的方式,全面覆盖了关键财务环节,确保了检查的深度与广度。自查环节要求各分公司根据公司财务制度和流程,自行检查并上报存在的问题和不足。抽查环节由财务资产部组织专门的检查小组,对各分公司进行随机抽查,以确保自查的准确性和完整性。
检查小组通过财务系统数据与业务数据及银行流水三方的数据比对,确保了数据的准确性和一致性。同时,还重点审查了入账科目是否正确、每笔业务的附件是否齐全、以及是否存在重复报销或虚假报销的情况。此外,检查小组还特别关注税务管理方面的问题,通过对各分公司税务申报资料的详细审查,确保公司遵守了国家税法规定,避免了因税务问题而产生的法律风险和经济损失。在费用报销方面,检查小组不仅审查报销流程的合规性,还对报销金额的合理性进行了评估。
通过此次检查工作,提高了财务人员的风险意识和合规意识。今后,公司将持续开展财务检查工作,确保公司财务绿色健康发展。(陈淑莹)